| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
29100001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
22.454,00 |
|
| 29/10/2025 |
29090003
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
|
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES NO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ DE 8 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, EM BELO H [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
29090003
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
|
INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES NO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, QUE ACONTECERÁ DE 8 A 10 DE OUTUBRO DE 2025, EM BELO HORIZONTE-MG.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
28100009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
80.001,50 |
|
| 29/10/2025 |
28100009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
23.412,00 |
|
| 29/10/2025 |
28100007
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
23.526,30 |
|
| 29/10/2025 |
28100001
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
21.755,70 |
|
| 29/10/2025 |
27100001
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
TAXAS DE INSCRIÇOES DO 1º JOGO VÁLIDO PELA 2ª FASE DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL SUB 17 MASCULINO DE 2025 A SE REALIZAR NA CIDADE DE TABULEIRIO DO NORTE-CE NO DIA 11 DE NOVEMBR [...]
|
LIQUIDADO |
1.656,00 |
|
| 29/10/2025 |
24100002
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
33.864,11 |
|
| 29/10/2025 |
24100001
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
10.152,54 |
|
| 29/10/2025 |
22100003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.508,45 |
|
| 29/10/2025 |
22100003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABUL [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,45 |
|
| 29/10/2025 |
22100002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
8.150,60 |
|
| 29/10/2025 |
22100001
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
19.729,90 |
|
| 29/10/2025 |
20100003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
7.333,28 |
|
| 29/10/2025 |
18090015
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.512,80 |
|
| 29/10/2025 |
17100030
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTA [...]
|
PAGO |
250,60 |
|
| 29/10/2025 |
17100030
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA -CE, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,60 |
|
| 29/10/2025 |
17100029
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1004/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZ [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 29/10/2025 |
17100029
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1004/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA - [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 29/10/2025 |
17100020
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA, LOOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORARIA DE Nº 991/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 29/10/2025 |
17100020
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA, LOOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORARIA DE Nº 991/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 29/10/2025 |
17100019
ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 995/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
17100019
ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 995/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA VIS [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
17100018
MARIA JUCINEIDE CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA JUCINEIDE CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 994/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 29/10/2025 |
17100018
MARIA JUCINEIDE CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA JUCINEIDE CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 994/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PA [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 29/10/2025 |
17100016
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHEL MAIA DE OUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 992/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERV [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
17100016
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHEL MAIA DE OUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE ÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 992/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
17100015
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 990/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR V [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 29/10/2025 |
17100015
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 990/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 29/10/2025 |
17100009
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
778,50 |
|
| 29/10/2025 |
17100008
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
622,80 |
|
| 29/10/2025 |
17100007
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
2.641,60 |
|
| 29/10/2025 |
17100006
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
2.322,60 |
|
| 29/10/2025 |
17100005
IRANEUDO MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.204,20 |
|
| 29/10/2025 |
17100004
IRANEUDO MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 29/10/2025 |
17100003
RAQUEL PINHEIRO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
10.725,00 |
|
| 29/10/2025 |
16100008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
PAGO |
1.097,00 |
|
| 29/10/2025 |
16100007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECR [...]
|
PAGO |
1.201,75 |
|
| 29/10/2025 |
16100006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
665,35 |
|
| 29/10/2025 |
16100005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, [...]
|
PAGO |
2.410,20 |
|
| 29/10/2025 |
16100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
4.142,90 |
|
| 29/10/2025 |
16090011
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIK [...]
|
PAGO |
1.470,78 |
|
| 29/10/2025 |
10100003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
18.201,51 |
|
| 29/10/2025 |
08100010
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIK [...]
|
PAGO |
2.529,22 |
|
| 29/10/2025 |
08100008
ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 967/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA O R [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
08100008
ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALANNA MERCIA DE FRANÇA VIDAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 967/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA O RECEBIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 29/10/2025 |
03030002
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
842,52 |
|
| 29/10/2025 |
03030002
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
842,52 |
|
| 29/10/2025 |
02060104
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
9.685,17 |
|
| 29/10/2025 |
02060104
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
2.019,06 |
|
| 29/10/2025 |
02060102
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.799,00 |
|
| 29/10/2025 |
02060102
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
6.014,45 |
|
| 29/10/2025 |
02060101
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE AÇÂO SOCIAL ( IGD-PBF ), DO MUN [...]
|
PAGO |
2.060,44 |
|
| 29/10/2025 |
02060100
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.327,79 |
|
| 29/10/2025 |
02060076
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E [...]
|
LIQUIDADO |
3.766,17 |
|
| 29/10/2025 |
02060043
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / C [...]
|
LIQUIDADO |
3.699,00 |
|
| 29/10/2025 |
02050011
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
90,66 |
|
| 29/10/2025 |
02050011
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
90,66 |
|
| 29/10/2025 |
02010262
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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PAGO |
4.269,45 |
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