Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010313
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        7.516,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010311
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        3.872,58 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010310
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        5.563,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010309
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        21.398,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010308
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        14.943,27 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010307
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        20.532,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010176
                                             
                                             00.134.599/0001-56 
                                            ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º  DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121 [...]
                                         | 
                                        8.190,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 10030001
                                             
                                             41.328.014/0001-16 
                                            TABULEIRO GAS LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
                                         | 
                                        1.080,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 12030004
                                             
                                             03.604.544/0001-50 
                                            MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
                                         | 
                                        16.765,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 17030002
                                             
                                             094.XXX.XXX-96 
                                            BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS
                                         | 
                                        03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
                                             
                                            
                                             
                                            SERVIÇO DE CARTORIO FERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E TRD: DA PAVIMENTAÇAO DO TRECHO CE 266 A BARRINHA - BARRINHA A CE 266 ( COBERTO ) E CE 266 A PRAÇA DO POÇO BARRENTO, NESTE MU [...]
                                         | 
                                        149,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010125
                                             
                                             07.331.119/0001-96 
                                            ANTONIO SARMENTO MENEZES    ASM  COMUNICAÇÃO
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO D [...]
                                         | 
                                        3.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010229
                                             
                                             07.331.119/0001-96 
                                            ANTONIO SARMENTO MENEZES    ASM  COMUNICAÇÃO
                                         | 
                                        12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA A [...]
                                         | 
                                        3.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010232
                                             
                                             07.052.595/0001-78 
                                            MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
                                         | 
                                        59.830,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010006
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        16,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.834.074/0001-23 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        11,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010032
                                             
                                             07.047.251/0001-70 
                                            ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        7,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010234
                                             
                                             07.331.119/0001-96 
                                            ANTONIO SARMENTO MENEZES    ASM  COMUNICAÇÃO
                                         | 
                                        03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
                                         | 
                                        3.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020085
                                             
                                             35.721.625/0001-27 
                                            JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA  [...]
                                         | 
                                        44.210,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020085
                                             
                                             35.721.625/0001-27 
                                            JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA  [...]
                                         | 
                                        71.340,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 18/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020088
                                             
                                             29.979.036/0042-19 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
                                         | 
                                        06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A  SECRETARIA DE  MEIO AMBIENTE  DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        320,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 17030003
                                             
                                             463.XXX.XXX-49 
                                            MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, PORTARIA DE Nº 242/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO  [...]
                                         | 
                                        322,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 14030001
                                             
                                             19.794.018/0001-30 
                                            JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
                                         | 
                                        68.858,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020074
                                             
                                             16.779.292/0001-42 
                                            RAPI TRANSPORTES EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
                                         | 
                                        24.488,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010055
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        13,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010006
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        48,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.834.074/0001-23 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        20,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010050
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        13,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020081
                                             
                                             07.954.597/0001-52 
                                            SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
                                         | 
                                        422,04 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010049
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        13,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 17/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010136
                                             
                                             08.789.643/0001-78 
                                            FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
                                         | 
                                        03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
                                             
                                            
                                             
                                            PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDA [...]
                                         | 
                                        1.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |