lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4542 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 18:20:26
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/08/2025 EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
146,75
25/08/2025 EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
69,00
25/08/2025 EMPENHO: 02010007
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
69,00
22/08/2025 EMPENHO: 18080002
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 734/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
125,30
22/08/2025 EMPENHO: 18080001
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 733/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
125,30
22/08/2025 EMPENHO: 11080013
816.XXX.XXX-00
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSA [...]
87,71
22/08/2025 EMPENHO: 11080008
012.XXX.XXX-23
PATRICIO DA SILVA DE FREITAS
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PATRICIO DA SILVA DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 715/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
250,60
22/08/2025 EMPENHO: 31070002
060.XXX.XXX-23
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 674/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA SOLEN [...]
322,20
22/08/2025 EMPENHO: 04080013
031.XXX.XXX-76
JOYCE MAIA DA COSTA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 692/2025, CONSELHEIRA TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PA [...]
125,30
22/08/2025 EMPENHO: 11080009
004.XXX.XXX-02
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 719/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
250,60
22/08/2025 EMPENHO: 11080011
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RU [...]
87,71
22/08/2025 EMPENHO: 08080015
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 706/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
87,71
22/08/2025 EMPENHO: 04080014
042.XXX.XXX-03
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÂES CONFORME PORTARIA DE Nº 694/2025, CONSELHEIRA TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
125,30
22/08/2025 EMPENHO: 08080014
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 705/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAG [...]
87,71
22/08/2025 EMPENHO: 04080015
924.XXX.XXX-20
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 693/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
125,30
22/08/2025 EMPENHO: 11080012
999.XXX.XXX-91
VERIDIANA FERNANDES MENDES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDESCONFORME PORTARIA DE Nº 721/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS, [...]
87,71
22/08/2025 EMPENHO: 31070003
669.XXX.XXX-53
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SEVIDOR MUNICIPAL ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 675 /2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
161,10
22/08/2025 EMPENHO: 08080016
999.XXX.XXX-91
VERIDIANA FERNANDES MENDES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDESCONFORME PORTARIA DE Nº 707/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARI [...]
87,71
22/08/2025 EMPENHO: 20080005
066.XXX.XXX-35
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 748/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
125,30
22/08/2025 EMPENHO: 20080004
040.XXX.XXX-07
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 749/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PR [...]
161,10
22/08/2025 EMPENHO: 07080014
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO N [...]
106,80
22/08/2025 EMPENHO: 11080004
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
1.998,00
22/08/2025 EMPENHO: 24070009
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
183,50
22/08/2025 EMPENHO: 08080013
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESEN. URBANO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
147,08
22/08/2025 EMPENHO: 11080007
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
2.210,00
22/08/2025 EMPENHO: 08080011
45.848.335/0001-00
IRANILDO BRITO RAMOS
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
2.320,99
22/08/2025 EMPENHO: 05080008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
1.800,00
22/08/2025 EMPENHO: 05080008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
1.620,00
22/08/2025 EMPENHO: 05080008
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
875,00
22/08/2025 EMPENHO: 07080012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
246,22

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