Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 20030006
                                             
                                             067.XXX.XXX-89 
                                            ANA CLARA COSTA MENDES
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIAS PARA A  SERVIDORA  MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES  , CONFORME PORTARIA DE Nº  256/2025, LOTADO NA SECRETARIA  DE SAÚDE  PARA EFETUAR VIAGEM A  FORTALEZA-CE, PA [...]
                                         | 
                                        644,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 20030005
                                             
                                             057.XXX.XXX-64 
                                            MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIAS PARA A  SERVIDORA  MUNICIPAL MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE  , CONFORME PORTARIA DE Nº  257/2025, LOTADO NA SECRETARIA  DE SAÚDE  PARA EFETUAR VIAGEM A  FORTALEZA-C [...]
                                         | 
                                        644,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 20030010
                                             
                                             936.XXX.XXX-72 
                                            BERNADETE MAIA  MALVEIRA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIAS PARA A  SERVIDORA  MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA,  CONFORME PORTARIA DE Nº  252/2025, LOTADO NA SECRETARIA  DE SAÚDE  PARA EFETUAR VIAGEM A  FORTALEZA-CE, PA [...]
                                         | 
                                        644,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 20030007
                                             
                                             052.XXX.XXX-08 
                                            RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIAS PARA A  SERVIDORA  MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA  , CONFORME PORTARIA DE Nº  255/2025, LOTADO NA SECRETARIA  DE SAÚDE  PARA EFETUAR VIAGEM A  FORTALEZA- [...]
                                         | 
                                        1.288,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 10030005
                                             
                                             063.XXX.XXX-57 
                                            ERICLIS GUIMARAES TARGINO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ERICLIS GUIMARAES TARGINO, PORTARIA DE Nº 233/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI [...]
                                         | 
                                        125,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 10030003
                                             
                                             41.392.242/0001-55 
                                            M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
                                         | 
                                        06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
                                         | 
                                        10.780,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020041
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        13,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020076
                                             
                                             16.779.292/0001-42 
                                            RAPI TRANSPORTES EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
                                         | 
                                        3.513,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010055
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        104,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010006
                                             
                                             00.000.000/1840-63 
                                            BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        3,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.834.074/0001-23 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        26,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010007
                                             
                                             00.834.074/0001-23 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
                                         | 
                                        12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010270
                                             
                                             07.331.119/0001-96 
                                            ANTONIO SARMENTO MENEZES    ASM  COMUNICAÇÃO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
                                             
                                            
                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO  [...]
                                         | 
                                        3.050,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 21/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 20020008
                                             
                                             44.666.478/0001-20 
                                            INOVA TABULEIRO S.A
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
                                             
                                            
                                             
                                            INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
                                         | 
                                        20.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 20010003
                                             
                                             45.396.599/0001-62 
                                            ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
                                         | 
                                        06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
                                             
                                            
                                             
                                            VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO [...]
                                         | 
                                        7.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 24020008
                                             
                                             816.XXX.XXX-00 
                                            CARLA REGINA MAIA GERONIMO
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA  MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 193/2025, LOTADO NA SECRETARIA  ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
                                         | 
                                        125,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 28020002
                                             
                                             924.XXX.XXX-20 
                                            JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR  MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA  , CONFORME PORTARIA DE Nº 197/2025,  JUNTO A  SECRETARIA  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A R [...]
                                         | 
                                        87,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 24020005
                                             
                                             837.XXX.XXX-87 
                                            FABRICIA VIANA GONDIM
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA  SERVIDORA  MUNICIPAL FABRICIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 194 /2025, LOTADO NA SECRETARIA  ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE [...]
                                         | 
                                        125,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 24020007
                                             
                                             924.XXX.XXX-20 
                                            JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR  MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 192/2025, LOTADO NA SECRETARIA  ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
                                         | 
                                        125,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 25020005
                                             
                                             060.XXX.XXX-23 
                                            ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA  MUNICIPAL, ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO  , CONFORME PORTARIA DE Nº 195/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR  VI [...]
                                         | 
                                        322,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 11020011
                                             
                                             067.XXX.XXX-89 
                                            ANA CLARA COSTA MENDES
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA  SERVIDORA  MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 153/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR  VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
                                         | 
                                        161,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 11020015
                                             
                                             066.XXX.XXX-10 
                                            IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL  IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA  , CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - [...]
                                         | 
                                        375,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
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                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 11020013
                                             
                                             066.XXX.XXX-10 
                                            IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 162/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR  VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA P [...]
                                         | 
                                        125,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 10030004
                                             
                                             066.XXX.XXX-35 
                                            MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, PORTARIA DE Nº 234/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA- [...]
                                         | 
                                        125,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 21010002
                                             
                                             080.XXX.XXX-85 
                                            SANDI DO AMARAL ROQUE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
                                             
                                            
                                             
                                            CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 106/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO EM SERVIÇO - SISTEMA DE INFORZAÇAO [...]
                                         | 
                                        268,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 17030004
                                             
                                             05.677.984/0001-63 
                                            MERCANTIL FREITAS  LTDA
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
                                         | 
                                        1.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 13030002
                                             
                                             27.607.287/0001-79 
                                            REBANHO SOLUÇOES AGROÉCUARIAS LTDA
                                         | 
                                        12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA 200 PROTOCOLOS DE INSEMINAÇAO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO ( IATF ) PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DE PEQUENOS BOVINOCULTORES DA SECRETARIA DE DESEN [...]
                                         | 
                                        5.664,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 10030009
                                             
                                             03.604.544/0001-50 
                                            MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
                                         | 
                                        7.010,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 10030008
                                             
                                             03.604.544/0001-50 
                                            MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
                                         | 
                                        3.017,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 20/03/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020017
                                             
                                             46.245.590/0001-13 
                                            V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
                                             
                                            
                                             
                                            AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABU [...]
                                         | 
                                        2.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |