lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 23582 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 06/01/2026 - 08:11:30
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/01/2025 17010002
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 085/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇ [...]
EMPENHADO 62,65
17/01/2025 17010001
JOYCE MAIA DA COSTA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 084/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE L [...]
EMPENHADO 62,65
17/01/2025 16010001
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E [...]
PAGO 11.900,00
17/01/2025 16010001
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM AT [...]
LIQUIDADO 11.900,00
17/01/2025 02010273
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, COMP. 01-2025
PAGO 63,02
17/01/2025 02010273
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
LIQUIDADO 63,02
17/01/2025 02010236
IMPRENSA NACIONAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 194,60
17/01/2025 02010236
IMPRENSA NACIONAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 194,60
17/01/2025 02010126
IMPRENSA NACIONAL
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 194,60
17/01/2025 02010126
IMPRENSA NACIONAL
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 194,60
17/01/2025 02010124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 358,73
17/01/2025 02010124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 358,73
17/01/2025 02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 101,70
17/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 12,92
17/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 12,92
17/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 77,20
17/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 77,20
16/01/2025 16010004
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E [...]
EMPENHADO 109.296,00
16/01/2025 16010003
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A S [...]
EMPENHADO 242.880,00
16/01/2025 16010002
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO [...]
EMPENHADO 176.088,00
16/01/2025 16010001
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS- PCA, BEM COMO DA PLATAFORMA WEB PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, EM AT [...]
EMPENHADO 11.900,00
16/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 27,57
16/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 27,57
16/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 41,57
16/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 41,57
15/01/2025 15010004
E L MENEZES SERVIÇOS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 12-2025.
EMPENHADO 1.351,53
15/01/2025 15010002
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
PAGO 2.090,73
15/01/2025 15010002
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
PAGO 2.090,73
15/01/2025 15010002
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO LEGAL, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇAO PARA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA TI [...]
LIQUIDADO 2.090,73
15/01/2025 15010002
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
LIQUIDADO 2.090,73
15/01/2025 15010002
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
EMPENHADO 2.090,73
15/01/2025 15010002
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
EMPENHADO 2.090,73
15/01/2025 15010001
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
PAGO 24.220,10
15/01/2025 15010001
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
LIQUIDADO 24.220,10
15/01/2025 15010001
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 035 COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DDE EQUIPAMENTOS APICOLAS.
EMPENHADO 24.220,10
15/01/2025 02010163
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 95.767,01
15/01/2025 02010163
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 95.767,01
15/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 35,76
15/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 35,76
15/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 61,45
15/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 61,45
14/01/2025 14010001
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO
PAGO 14.912,77
14/01/2025 14010001
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO
LIQUIDADO 14.912,77
14/01/2025 14010001
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRA PARTIDA DEPOSITADA E NÃO UTILIZADA DO CONVENIO Nº 155/2023, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO
EMPENHADO 14.912,77
14/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 23,07
14/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 23,07
14/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 67,26
14/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 126,74
14/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 67,26
14/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 126,74
13/01/2025 13010001
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 071/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO [...]
EMPENHADO 179,00
13/01/2025 02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
PAGO 12,30
13/01/2025 02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 12,30
13/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JANEIRO DE 2025.
PAGO 20,77
13/01/2025 02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 20,77
13/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 83,15
13/01/2025 02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 83,15
10/01/2025 02010197
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 91.376,99
10/01/2025 02010197
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 91.376,99
10/01/2025 02010152
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
PAGO 93,06

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