lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 102.038.905,40

Total liquidado

R$ 62.986.695,40

Total pago

R$ 62.405.684,15

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 9933 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/07/2026 - 18:07:34
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/06/2026 14010010
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENV. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.427,15
12/06/2026 14010010
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENV. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 18.508,69
12/06/2026 14010009
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENV. URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 2.134,59
12/06/2026 14010007
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 1.127,02
12/06/2026 14010006
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS E GESTAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 135,72
12/06/2026 12060006
LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADE DE LAGOA DO PEIXE E OLHO DAGUA DOS CURRAIS DE RESPNSABILIDADE DA SECRETA [...]
EMPENHADO 12.500,00
12/06/2026 12060005
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 500/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PA [...]
EMPENHADO 334,80
12/06/2026 12060004
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 503/2026, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO [...]
EMPENHADO 334,80
12/06/2026 12060003
BERNADETE MAIA MALVEIRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA Nº 501/2026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PA [...]
EMPENHADO 837,00
12/06/2026 12060002
NEUKENNEDY MAIA SOARES
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA Nº 502/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA [...]
EMPENHADO 669,60
12/06/2026 12060001
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 499 /2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
EMPENHADO 669,60
12/06/2026 10060007
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 3.076,00
12/06/2026 10060001
LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DE AÇUDES, INCLUINDO A REFORMA DA PAREDE E A CONSTRUÇÃO DO [...]
PAGO 54.150,00
12/06/2026 07050003
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
PAGO 1.092,00
12/06/2026 07050002
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
PAGO 1.092,00
12/06/2026 04050033
INOVA TABULEIRO S.A
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO QUE INTEGRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CRIADA COM FINALIDADE INSTITUCIONAL PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM [...]
PAGO 60.000,00
12/06/2026 02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
LIQUIDADO 36,10
12/06/2026 02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
LIQUIDADO 1.520,69
12/06/2026 02020013
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DA PREFEITURA M [...]
LIQUIDADO 97.705,49
12/06/2026 02010304
NMA GADELHA - ME.
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
PAGO 3.400,00
12/06/2026 02010193
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITUR [...]
PAGO 7.860,00
12/06/2026 02010187
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAISDA PREFEITURA MUNIC [...]
PAGO 11.540,00
12/06/2026 02010018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PAGO 40,77
12/06/2026 02010018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 40,77
12/06/2026 02010016
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGO 27,18
12/06/2026 02010016
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 27,18
12/06/2026 02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 27,18
12/06/2026 02010010
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 27,18
12/06/2026 02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGO 13,59
12/06/2026 02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 13,59
12/06/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 40,77
12/06/2026 02010004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 40,77
12/06/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2026.
PAGO 20,10
12/06/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 20,10
12/06/2026 02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2026.
PAGO 68,02
12/06/2026 02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 68,02
12/06/2026 01040013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 27,18
12/06/2026 01040013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 27,18
11/06/2026 29040002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, FORMULAS DE PARTIDAS E SEGMENTOS, FORMULAS HIPOALERGÊNICAS, DESTINADA A NECESSIDADE DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, A [...]
PAGO 56.404,00
11/06/2026 29040001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS GERUSA MAURICIO MAIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
PAGO 38.693,50
11/06/2026 27020013
ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAIA ALARCON, 247, CENTRO TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
PAGO 1.800,00
11/06/2026 15050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
PAGO 3.768,60
11/06/2026 10060008
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 320,00
11/06/2026 10060008
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 320,00
11/06/2026 10060006
TABULEIRO GAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 205,00
11/06/2026 10060004
SANDI DO AMARAL ROQUE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE , CONFORME PORTARIA DE Nº 496/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
PAGO 130,20
11/06/2026 10060004
SANDI DO AMARAL ROQUE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE , CONFORME PORTARIA DE Nº 496/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
LIQUIDADO 130,20
11/06/2026 10060003
ANA CLARA COSTA MENDES
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 495/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PA [...]
PAGO 167,40
11/06/2026 10060003
ANA CLARA COSTA MENDES
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 495/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
LIQUIDADO 167,40
11/06/2026 10060002
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 494/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA FORTALEZA- [...]
PAGO 334,80
11/06/2026 10060002
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 494/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
LIQUIDADO 334,80
11/06/2026 10060001
LOCAPRO CONSTRUTORA LTDA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DE AÇUDES, INCLUINDO A REFORMA DA PAREDE E A CONSTRUÇÃO DO SANGRADOURO [...]
LIQUIDADO 54.150,00
11/06/2026 05010104
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( VISA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.190,00
11/06/2026 05010098
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA: COMPREEDENDO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COLETA E [...]
PAGO 150.000,00
11/06/2026 05010030
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA [...]
PAGO 3.880,00
11/06/2026 05010030
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA [...]
PAGO 3.880,00
11/06/2026 05010030
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA [...]
PAGO 3.880,00
11/06/2026 05010030
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA [...]
PAGO 3.880,00
11/06/2026 05010029
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
PAGO 3.880,00
11/06/2026 05010029
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
PAGO 3.880,00

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