| Data Pagamento
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090053 
  07.891.682/0001-19FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080053
 | 1.555,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 02050081 
  07.457.237/0001-45ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO  HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
 | 8.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 07020009 
  07.457.237/0001-45ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO  HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
 | 56.600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 24090004 
  067.XXX.XXX-89ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA  MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº869/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZE-CE,. PARA PART [...]
 | 161,10 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01070012 
  07.047.251/0001-70ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM  UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXER [...]
 | 782,23 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090039 
  08.878.667/0001-01GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB 
 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, [...]
 | 5.550,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01080071 
  05.034.576/0001-93SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB 
 CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA  A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMP [...]
 | 41,61 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090035 
  05.034.576/0001-93SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
 | 41,61 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090030 
  00.000.000/1840-63BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
 | 40,20 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090009 
  00.834.074/0001-23CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN 
 CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE  [...]
 | 12,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01080018 
  00.000.000/1840-63BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN 
 CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE  [...]
 | 81,21 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090009 
  00.834.074/0001-23CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN 
 CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE  [...]
 | 23,30 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090076 
  35.721.625/0001-27JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA  [...]
 | 71.340,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/10/2025 | EMPENHO: 01090076 
  35.721.625/0001-27JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA  [...]
 | 44.210,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02060016 
  07.891.682/0001-19FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP 
 A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010247.
 | 1.518,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02050039 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
 | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU 
 A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030011
 | 11.759,10 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090055 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
 | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU 
 A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050039
 | 7.384,90 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02050036 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV 
 A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030025
 | 19.734,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01070074 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT 
 A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040022
 | 9.867,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01040017 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR 
 A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
 | 12.708,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01040017 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR 
 A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
 | 29.752,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01080028 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0104 [...]
 | 9.108,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01070080 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)  DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 0104 [...]
 | 13.662,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02060022 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
 | 3.773,13 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090063 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02060022
 | 19.359,87 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02060022 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
 | 10.908,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02060022 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040030..
 | 33.650,00 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02050038 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030029.
 | 5.583,84 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 01090062 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02050038
 | 2.161,16 |  | 
                                                                    
                                        | 30/09/2025 | EMPENHO: 02050033 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS 
 CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040033
 | 16.992,00 |  |