lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16209 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/11/2025 - 18:05:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/05/2025 28030036
ASSESI BRASIL LTDA

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
PAGO 1.200,00
09/05/2025 28030035
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM [...]
PAGO 4.500,00
09/05/2025 28030031
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 2.500,00
09/05/2025 28030030
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
PAGO 993,69
09/05/2025 28030029
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT [...]
PAGO 4.000,00
09/05/2025 28030027
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELA [...]
PAGO 4.000,00
09/05/2025 28030026
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL

PAGAMENTO DE OBJETO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNE [...]
PAGO 1.498,00
09/05/2025 28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA

CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
PAGO 25.119,34
09/05/2025 28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA

PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
PAGO 0,28
09/05/2025 28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA

CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
LIQUIDADO 25.119,34
09/05/2025 28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA

CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
LIQUIDADO 0,28
09/05/2025 28030012
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL

PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM D [...]
PAGO 74,90
09/05/2025 28030009
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
PAGO 3.000,00
09/05/2025 28030008
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.

PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM [...]
PAGO 5.000,00
09/05/2025 25040004
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 5.000,00
09/05/2025 25020004
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA CHAVES, 4928 DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA CRIANÇA FELIZ DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 400,00
09/05/2025 23010001
ALAINE DE ALMEIDA MAIA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA [...]
PAGO 800,00
09/05/2025 20030015
EDNARDO ALVES DE LIMA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENC [...]
PAGO 2.500,00
09/05/2025 18030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
PAGO 3.000,00
09/05/2025 12030001
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 2.400,00
09/05/2025 10030011
MARIA ELIEZITA ALVES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI [...]
PAGO 1.800,00
09/05/2025 09050005
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PA [...]
EMPENHADO 375,90
09/05/2025 09050004
DANIEL DE SOUZA LEMOS
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
EMPENHADO 375,90
09/05/2025 09050003
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
EMPENHADO 1.500,00
09/05/2025 09050002
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
EMPENHADO 1.200,00
09/05/2025 09050001
J. GILVAN DE LIMA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES SECRETARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE TABUL [...]
EMPENHADO 4.380,00
09/05/2025 06050009
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE, PORTARIA DE Nº 424/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE TELAÇOES INSTITUCIONAIS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
PAGO 322,20
09/05/2025 06050009
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE, PORTARIA DE Nº 424/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE TELAÇOES INSTITUCIONAIS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA T [...]
LIQUIDADO 322,20
09/05/2025 06050008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.RUTH EDWIGENS DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 420/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPA [...]
PAGO 322,20
09/05/2025 06050008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.RUTH EDWIGENS DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 420/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO [...]
LIQUIDADO 322,20
09/05/2025 06050007
SANDI DO AMARAL ROQUE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 421/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REU [...]
PAGO 125,30
09/05/2025 06050007
SANDI DO AMARAL ROQUE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.SANDI DO AMARAL ROQUE, PORTARIA DE Nº 421/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA [...]
LIQUIDADO 125,30
09/05/2025 06050006
LYNERAYLLY YANA MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 422/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
PAGO 161,10
09/05/2025 06050006
LYNERAYLLY YANA MAIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 422/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA [...]
LIQUIDADO 161,10
09/05/2025 06050004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
LIQUIDADO 5.284,40
09/05/2025 06050003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
LIQUIDADO 15.585,00
09/05/2025 06050002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
LIQUIDADO 10.822,00
09/05/2025 03040010
ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDICAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORT [...]
PAGO 1.200,00
09/05/2025 03030034
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 18.750,00
09/05/2025 03030005
CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
PAGO 3.100,00
09/05/2025 03020082
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
PAGO 31.987,64
09/05/2025 03020082
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
PAGO 15.621,18
09/05/2025 03020082
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
LIQUIDADO 26.089,90
09/05/2025 03020082
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
LIQUIDADO 19.130,89
09/05/2025 03020073
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
LIQUIDADO 5.088,00
09/05/2025 03020064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
PAGO 1.467,40
09/05/2025 03020041
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGO 13,00
09/05/2025 03020041
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 13,00
09/05/2025 03020031
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
PAGO 4.000,00
09/05/2025 02050121
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE T [...]
LIQUIDADO 2.256,73
09/05/2025 02050106
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
PAGO 26,00
09/05/2025 02050106
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010 [...]
LIQUIDADO 26,00
09/05/2025 02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA
PAGO 26,00
09/05/2025 02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
LIQUIDADO 26,00
09/05/2025 02040010
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DE TABULEI [...]
PAGO 12.550,49
09/05/2025 02040010
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME ART 37 DA LEI 4.320/64 REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE
LIQUIDADO 12.550,49
09/05/2025 02010276
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA [...]
PAGO 7.500,00
09/05/2025 02010218
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
PAGO 3.050,00
09/05/2025 02010197
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 125.295,58
09/05/2025 02010197
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME GERAL - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 26.400,15

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