Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010321
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020031 |
9.452,43 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020029 |
10.985,85 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010323
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020027 |
8.167,33 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010324
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020025 |
7.475,57 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010334
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020023 |
128,34 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010325
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020022 |
8.472,77 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010334
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020021 |
20.425,25 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010333
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020020 |
5.528,08 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010332
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
19020019 |
4.594,14 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010331
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020018 |
17.754,48 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010326
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020016 |
15.311,66 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010327
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020014 |
41.149,06 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020012 |
31.172,91 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010328
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19020011 |
2.151,98 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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19020052 |
40,20 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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19020010 |
10,05 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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19020009 |
28,46 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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18020003 |
10,05 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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18020002 |
79,41 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 05010099
02.567.157/0001-29
C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
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18020001 |
163.722,36 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 03020019
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
13020010 |
8.693,27 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 26010012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
13020009 |
3.357,67 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
03.604.544/0001-50
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
13020007 |
22.803,30 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 04020017
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
13020005 |
1.429,35 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 04020012
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
13020004 |
843,72 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 04020013
05.677.984/0001-63
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
13020003 |
979,40 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 03020023
13.858.769/0001-97
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
13020060 |
70.700,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
13020058 |
13,40 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1840-63
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
13020018 |
34,90 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010298
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026
|
13020017 |
62.702,22 |
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