lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 102.038.905,40

Total liquidado

R$ 62.986.695,40

Total pago

R$ 62.405.684,15

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 3360 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 18:07:34
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2026
CIBELLE KATIUCIA SANTOS DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
602,30 602,30 602,30
EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2026
AUVANIR MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
89,84 89,84 89,84
EMPENHO: 10070008 - DATA: 10/07/2026
ARISTOFANES XAVIER MAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
240,92 240,92 240,92
EMPENHO: 10070009 - DATA: 10/07/2026
APARECIDA MADRUGA DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
240,92 240,92 240,92
EMPENHO: 10070153 - DATA: 10/07/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DOS SERVIDORES, NA COMPETENCIA 06/2026.
384,34 0,00 0,00
EMPENHO: 10070039 - DATA: 10/07/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DOS SERVIDORES, NA COMPETENCIA 06/2026
120,77 0,00 0,00
EMPENHO: 10070042 - DATA: 10/07/2026
BANCO BRADESCO S.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO, NA COMPETENCIA DE 06/2026
422,07 0,00 0,00
EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
1.290,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2026
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
3.009,20 0,00 0,00
EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO - GB
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS
13.203,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS
2.105,03 0,00 0,00
EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2026
J L COSTA ESTEVAM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, ARTÍSTICOS E SERVIÇOS DE SEGUR [...]
72.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2026
ANA CLARA COSTA MENDES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, [...]
2.678,40 2.678,40 2.678,40
EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2026
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIKELE DE ARAÚJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 576/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZ [...]
167,40 0,00 0,00
EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2026
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
9.638,47 0,00 0,00
EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2026
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
6.899,54 0,00 0,00
EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2026
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇ [...]
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
1.340,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2026
PRO COMMERCE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
776,10 0,00 0,00
EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2026
PRO COMMERCE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
2.827,78 0,00 0,00
EMPENHO: 08070048 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS
3.228,76 0,00 0,00
EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2026
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIKELE DE ARAÚJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 571/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A PORTO AL [...]
2.678,40 2.678,40 2.678,40
EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2026
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 570/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A PORTO AL [...]
2.678,40 2.678,40 2.678,40
EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2026
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
6.729,50 6.729,50 0,00
EMPENHO: 08070011 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS
6.212,92 0,00 0,00
EMPENHO: 08070027 - DATA: 08/07/2026
MALU SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIN [...]
4.816,80 0,00 0,00
EMPENHO: 08070045 - DATA: 08/07/2026
MALU SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIN [...]
18.083,20 0,00 0,00
EMPENHO: 08070028 - DATA: 08/07/2026
M. B. MOVEIS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIP [...]
32.150,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2026
VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV (ZERO QUILÔMETRO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
166.990,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08070069 - DATA: 08/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS
4.671,18 0,00 0,00

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