lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16209 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/11/2025 - 18:05:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/06/2025 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 06/2025
PAGO 31.270,00
30/06/2025 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 06/2025
PAGO 12.708,00
30/06/2025 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
LIQUIDADO 31.270,00
30/06/2025 01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010244
LIQUIDADO 12.708,00
30/06/2025 01040016
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 06-2025.
PAGO 15.432,99
30/06/2025 01040016
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO NCOM [...]
LIQUIDADO 15.432,99
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
PAGO 58.265,02
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
PAGO 1.318,18
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
PAGO 13.400,73
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
PAGO 12.044,46
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
LIQUIDADO 1.318,18
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
LIQUIDADO 58.265,02
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
LIQUIDADO 13.400,73
30/06/2025 01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
LIQUIDADO 12.044,46
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
PAGO 6.730,90
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
PAGO 6.142,50
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP.06-2025.
PAGO 299,30
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
PAGO 10.091,10
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
PAGO 2.745,30
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
LIQUIDADO 6.730,90
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
LIQUIDADO 2.745,30
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
LIQUIDADO 6.142,50
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
LIQUIDADO 299,30
30/06/2025 01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010304
LIQUIDADO 10.091,10
30/06/2025 01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGO 13,00
30/06/2025 01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
LIQUIDADO 13,00
30/06/2025 01040003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGO 13,00
30/06/2025 01040003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
LIQUIDADO 13,00
27/06/2025 28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 13,00
27/06/2025 28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 13,00
27/06/2025 28030036
ASSESI BRASIL LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
LIQUIDADO 2.200,00
27/06/2025 27060008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 10.007,96
27/06/2025 27060007
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
EMPENHADO 3.150,00
27/06/2025 27060006
MERCANTIL FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABUL [...]
EMPENHADO 5.174,55
27/06/2025 27060005
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADO [...]
EMPENHADO 3.535,00
27/06/2025 27060004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
EMPENHADO 1.222,24
27/06/2025 27060003
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE MÂE MARIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
PAGO 545,91
27/06/2025 27060003
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE MÂE MARIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
LIQUIDADO 545,91
27/06/2025 27060003
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA CRECHE MÂE MARIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
EMPENHADO 545,91
27/06/2025 27060002
MERCANTIL FREITAS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
EMPENHADO 820,80
27/06/2025 27060001
DEUCIRENE LINHARES LIMA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DEUCIRENE LINHARES LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUR VIAGEM ARACATI-CE, PARA PA [...]
EMPENHADO 175,42
27/06/2025 26060004
AUTO PEÇAS TABULEIRO
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 20.700,00
27/06/2025 25060010
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. IGOR WESLLEYS DE MELO VIERIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 596/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMEN [...]
PAGO 161,10
27/06/2025 25060010
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. IGOR WESLLEYS DE MELO VIERIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 596/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENTO [...]
LIQUIDADO 161,10
27/06/2025 25060009
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 594/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAM [...]
PAGO 322,20
27/06/2025 25060009
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 594/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANLAMENT [...]
LIQUIDADO 322,20
27/06/2025 23060009
A L M FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 241.845,00
27/06/2025 23060008
A L M FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 500.000,00
27/06/2025 23060008
A L M FREITAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
LIQUIDADO 793.912,00
27/06/2025 23060007
BOA TERRA CONSERV LTDA

PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINA [...]
PAGO 116.580,00
27/06/2025 23060006
MERCANTIL FREITAS LTDA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
PAGO 2.100,00
27/06/2025 23010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
LIQUIDADO 1.793,46
27/06/2025 23010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
LIQUIDADO 9.598,94
27/06/2025 23010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETA [...]
LIQUIDADO 5.475,36
27/06/2025 16060001
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
LIQUIDADO 4.739,70
27/06/2025 13060008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LIQUIDADO 11.754,50
27/06/2025 13060007
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LIQUIDADO 20.073,60
27/06/2025 10020006
J L COSTA ESTEVAM
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCO - PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
PAGO 7,00
27/06/2025 06060003
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 552/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUA [...]
PAGO 161,10
27/06/2025 06060003
ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 552/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA EFETUAR V [...]
LIQUIDADO 161,10

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