lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16209 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/11/2025 - 18:05:29
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/07/2025 01070002
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 15.827,80
01/07/2025 01070001
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO [...]
EMPENHADO 4.388,00
01/07/2025 01040077
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO [...]
LIQUIDADO 44.022,00
01/07/2025 01040076
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A S [...]
LIQUIDADO 60.720,00
01/07/2025 01040075
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO A DOENÇAS E [...]
LIQUIDADO 27.324,00
01/07/2025 01040073
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME [...]
LIQUIDADO 2.093,64
30/06/2025 30060024
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
EMPENHADO 6.054,10
30/06/2025 30060023
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
EMPENHADO 2.938,25
30/06/2025 30060022
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ÇAOA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETA [...]
EMPENHADO 2.698,00
30/06/2025 30060021
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 3.082,84
30/06/2025 30060020
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
EMPENHADO 9.333,51
30/06/2025 30060019
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
EMPENHADO 353,92
30/06/2025 30060018
MERCANTIL FREITAS LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE,
EMPENHADO 1.041,11
30/06/2025 30060017
DM EMPREENDIMENTOS LTDA.

AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 24.279,28
30/06/2025 30060016
TABULEIRO GAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 2.640,00
30/06/2025 30060016
TABULEIRO GAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 2.640,00
30/06/2025 30060015
TABULEIRO GAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 720,00
30/06/2025 30060015
TABULEIRO GAS LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 720,00
30/06/2025 30060014
ALBERT EINSTEIN FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ALBERT EINSTEN FREITAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 614/2025, LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
EMPENHADO 322,20
30/06/2025 30060013
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 604/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
EMPENHADO 125,30
30/06/2025 30060012
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 605/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
EMPENHADO 125,30
30/06/2025 30060011
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA JERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 606/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
EMPENHADO 125,30
30/06/2025 30060010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 607/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
LIQUIDADO 125,30
30/06/2025 30060010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 607/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
EMPENHADO 125,30
30/06/2025 30060009
JOYCE MAIA DA COSTA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 608/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
EMPENHADO 125,30
30/06/2025 30060008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMPENHADO 5.422,54
30/06/2025 30060008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
EMPENHADO 7.750,00
30/06/2025 30060007
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
EMPENHADO 1.500,00
30/06/2025 30060006
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
EMPENHADO 1.200,00
30/06/2025 30060005
TABULEIRO GAS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM [...]
EMPENHADO 1.200,00
30/06/2025 30060004
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
EMPENHADO 16.404,92
30/06/2025 30060003
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 603 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
PAGO 644,40
30/06/2025 30060003
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 603 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
LIQUIDADO 644,40
30/06/2025 30060003
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 603 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
EMPENHADO 644,40
30/06/2025 30060002
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 602 /2025, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA P [...]
PAGO 125,30
30/06/2025 30060002
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 602 /2025, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA P [...]
LIQUIDADO 125,30
30/06/2025 30060002
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 602 /2025, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA P [...]
EMPENHADO 125,30
30/06/2025 30060001
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 601 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
PAGO 322,20
30/06/2025 30060001
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 601 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
LIQUIDADO 322,20
30/06/2025 30060001
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RONALDO GUIMARAES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 601 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
EMPENHADO 322,20
30/06/2025 28050006
INOVA TABULEIRO S.A
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
PAGO 50.000,00
30/06/2025 28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGO 13,00
30/06/2025 28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 13,00
30/06/2025 28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGO 13,00
30/06/2025 28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE

CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 13,00
30/06/2025 28030031
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
LIQUIDADO 2.500,00
30/06/2025 28030030
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
LIQUIDADO 993,69
30/06/2025 28030029
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPI [...]
LIQUIDADO 4.000,00
30/06/2025 28030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG

CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMP. 06/2025
PAGO 46.966,44
30/06/2025 28030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG

O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 46.966,44
30/06/2025 28030024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG

CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMP. 06/2025.
PAGO 59.429,29
30/06/2025 28030024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG

O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 59.429,29
30/06/2025 28030023
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG

CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COMP. 06/2025
PAGO 28.264,07
30/06/2025 28030023
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG

A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
LIQUIDADO 28.264,07
30/06/2025 28030021
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 06/2025
PAGO 19.773,95
30/06/2025 28030021
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 19.773,95
30/06/2025 28030020
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 06/2025
PAGO 27.924,65
30/06/2025 28030020
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 27.924,65
30/06/2025 28030019
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. 06/2025
PAGO 61.854,16
30/06/2025 28030019
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA

A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
LIQUIDADO 61.854,16

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