Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2025
ESTIMULAR CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
I SIMPOSOIO NEURIDIVERSIDADE E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2025 NO SIMSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TABULEIRO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 24060027 - DATA: 24/06/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
41.001,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060013 - DATA: 23/06/2025
REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICO COM METOLOGIAS PARTCIPATIVAS, ASSESSORAMENTO EM FORMAÇAO TEORICA E METODOLOGIA, ELABORAÇAO DE TEXTOS INFORMAT [...]
|
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COST, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 582/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR [...]
|
1.933,20 |
1.933,20 |
1.933,20 |
|
EMPENHO: 23060009 - DATA: 23/06/2025
A L M FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
241.845,00 |
241.845,00 |
241.845,00 |
|
EMPENHO: 23060008 - DATA: 23/06/2025
A L M FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
793.912,00 |
793.912,00 |
793.912,00 |
|
EMPENHO: 23060012 - DATA: 23/06/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS )( DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
3.206,80 |
3.206,80 |
3.206,80 |
|
EMPENHO: 23060011 - DATA: 23/06/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
5.202,03 |
5.202,03 |
5.202,03 |
|
EMPENHO: 23060010 - DATA: 23/06/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
11.865,77 |
11.865,77 |
11.865,77 |
|
EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
AQUISIÇOES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
4.945,00 |
4.945,00 |
4.945,00 |
|
EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA (MALHA DRY FIT, COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIUO DE TABULEIRO DO NORTE
|
2.610,00 |
2.610,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
2.714,00 |
2.714,00 |
2.714,00 |
|
EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2025
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
SERVIÇOS DE IMPRESSAO E CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
|
EMPENHO: 20060010 - DATA: 20/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE FINANCAS
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025
|
431.722,03 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060017 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMP. 05/2025
|
2.654,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060016 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMP. 05/2025
|
8.028,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20060014 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMP. 05/2025
|
1.163,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
5.411,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060090 - DATA: 18/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO - GB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMP. 05/2025
|
12.669,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060077 - DATA: 18/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 05/2025
|
4.467,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060031 - DATA: 18/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP. 05/2025
|
3.828,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
10.647,19 |
1.508,50 |
1.508,50 |
|
EMPENHO: 18060029 - DATA: 18/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025
|
376,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
7,44 |
225,54 |
225,54 |
|
EMPENHO: 18060099 - DATA: 18/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMP. 05/2025
|
51.106,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2025
LYNERAYLLY YANA MAIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 579/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFCINA " PARTICIP [...]
|
225,54 |
225,54 |
225,54 |
|
EMPENHO: 18060019 - DATA: 18/06/2025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
4.269,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060018 - DATA: 18/06/2025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
4.269,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18060017 - DATA: 18/06/2025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
4.269,45 |
0,00 |
0,00 |
|