lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010229 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010229
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
CNPJ do fornecedor: 11.428.432/0001-14
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 64.150,04
30/04/2024 2024 66.012,04
30/04/2024 2024 1.862,36
30/04/2024 2024 14.415,73
28/03/2024 2024 66.012,04
28/03/2024 2024 1.862,36
28/03/2024 2024 8.513,65
28/03/2024 2024 11.009,45
29/02/2024 2024 1.702,73
31/01/2024 2024 69.416,65
29/02/2024 2024 8.513,65
29/02/2024 2024 1.862,36
29/02/2024 2024 1.862,00
29/02/2024 2024 9.306,72
31/01/2024 2024 8.513,65
31/01/2024 2024 1.702,73
31/01/2024 2024 1.862,36
31/01/2024 2024 9.147,45
Quantidade: 18 Valor total: 347.727,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/03/2024 01030102 2024 64.150,04
30/04/2024 30040170 2024 66.012,04
30/04/2024 30040169 2024 1.862,36
30/04/2024 30040168 2024 14.415,73
28/03/2024 28030148 2024 66.012,04
28/03/2024 28030147 2024 1.862,36
28/03/2024 28030146 2024 8.513,65
28/03/2024 28030145 2024 11.009,45
04/03/2024 04030010 2024 1.702,73
05/02/2024 05020005 2024 69.416,65
01/03/2024 01030101 2024 8.513,65
01/03/2024 01030100 2024 1.862,36
01/03/2024 01030099 2024 1.862,00
01/03/2024 01030098 2024 9.306,72
05/02/2024 05020011 2024 8.513,65
05/02/2024 05020009 2024 1.702,73
05/02/2024 05020008 2024 1.862,36
05/02/2024 05020006 2024 9.147,45
Quantidade: 18 Valor total: 347.727,97
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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